收 支 預 計 表 說 明
中華民國101年度
國立陽明大學校務基金
一、業務收入22億8,970萬元,主要係學雜費收入、建教合作收入、教育部補助學校教學研究收入、
  其他補助收入[包含教育部「邁向頂尖大學計畫」(愛臺12建設)經費計3億6,304萬1千元]等,較
    上年度預算數18億4,215萬7千元,增加4億4,754萬3千元,約24.29%,主要係因增加邁向頂尖大
    學計畫(愛臺12建設)經費經常門收入及預估建教合作收入增加所致。
二、業務成本與費用24億0,840萬5千元,主要係教學研究及訓輔成本[包含教育部「邁向頂尖大學計
  畫」(愛臺12建設)經費計3億6,304萬1千元]、管理費用及總務費用、建教合作成本等,較上年
  度預算數20億5,751萬4千元,增加3億5,089萬1千元,約17.05%,主要係因增加邁向頂尖大學計
  畫(愛臺12建設)經費經常門支出及預估建教合作支出增加所致。
三、業務外收入1億0,289萬元,主要係資產使用及權利金收入、受贈收入及培育實驗動物收入等,
  較上年度預算數8,764萬1千元,增加1,524萬9千元,約17.40%,主要係預估場地設備使用收入
  及受贈收入增加所致。
四、業務外費用4,647萬元,主要係培育實驗動物支出、管理場地設備支出等,較上年度預算數
  4,311萬元,增加336萬元,約7.79%。
五、業務總收支相抵後,計短絀6,228萬5千元,較上年度預算短絀數1億7,082萬6千元,減少短絀
  1億0,854萬1千元,約63.54%,主要係因預估建教合作收入、場地設備使用收入及受贈收入增
    加,並撙節各項支出所致。